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內部稽核組織及運作
適合範圍
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稽核工作包括本公司各單位及所屬分支機構。
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本公司稽核人員辦理稽核工作,由稽核人員依年度稽核計畫執行;另專案稽核,由稽核人員依指示或業務需要辦理。
工作項目
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內部稽核辦法及內部控制制度自行檢查實施細則等維護。
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協助本公司及所屬分支機構建立有效之內部控制制度。
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對本公司各單位、所屬分支機構之業務、財務、風險控管及遵守法令情形執行查核,協助經營階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運效果及效率,並提出改善建議。
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覆核各單位自行檢查報告後,併同稽核發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,作為評估整體內部控制制度有效性之依據。
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對所列應加強改善事項,持續追蹤、覆查與督導改善。
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稽核人員專業知識之培訓。
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員工申訴案件處理。